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仙居縣科學技術局2019年部門預算
發布日期: 2019- 03- 28 16: 25 訪問次數:

一、仙居縣科技局概況

(一)主要職能

1、貫徹實施創新驅動發展戰略,擬訂全縣科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。

2、統籌推進全縣科技體制改革,會同有關部門健全科技創新激勵機制。優化科研體系建設,指導縣屬科研機構改革發展工作。推進重大科技決策咨詢制度建設。

3、會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。統籌協調全縣基礎研究、科技攻關、成果轉化。協調管理和監督實施縣級各類科技計劃。牽頭建立統一的縣級科技管理平臺,組織實施創新調查制度。

4、組織協調基礎研究和應用基礎研究,擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施。牽頭組織縣重點實驗室建設。推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

5、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析,統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術研發和創新。牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

6、牽頭組織高新技術企業、科技型中小企業等培育工作,推進企業科技研發機構建設,推動企業科技創新能力建設。

7、擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施,促進聯合攻關、技術轉移和成果轉化及產業化。完善科技成果轉化機制建設。負責科技成果管理。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。承擔推進科技軍民融合發展相關工作。指導全縣科技保密工作。

8、指導全縣創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設。會同有關部門推進省級以上高新技術產業園區等各類科技園區建設,推動科技創新大平臺建設。

9、負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導推進科技評價機制改革,統籌科研誠信建設。

10、擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的政策和措施,組織開展科技合作與科技人才交流,牽頭推進引進大院名校共建科技創新載體。在授權范圍內負責管理全縣科技外事工作。

11、負責引進國外智力工作。擬訂引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施,建立外國專家聯系服務機制。擬定出國(境)培訓規劃、政策和年度計劃并監督實施。

12、負責科技人才隊伍建設。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。

13、負責組織科學技術獎勵的申報工作。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,科技局局部門預算為局本級預算。

二、科技局2019年部門預算安排情況說明

  (一)關于科技局2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,科技局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入。支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。科技局2019年收支總預算1431.66萬元。

(二)關于科技局2019年收入預算情況說明

科技局2019年收入預算1431.66萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1431.66萬元,占100%;

(三)關于科技局2019年支出預算情況說明

科技局2019年支出預算1431.66萬元。

1.按支出功能分類,包括科學技術支出1315.86萬元,社會保障和就業支出55.22萬元,衛生健康支出32.7萬元,住房保障支出27.89萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出272.6萬元,占19.04%;日常公用支出38.7萬元,占2.64%;項目支出1120.36萬元,占78.26%。

結轉下年0萬元。

(四)關于科技局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

科技局2019年財政撥款收支總預算1431.66萬元。收入包括:一般公共預算1431.66萬元。

    (五)關于科技局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

     1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

     科技局2019年一般公共預算當年撥款1431.66萬元,比2018年執行數增加(減少)4094.18萬元,主要是科技發展資金未納入一般公共預算撥款。

     2.一般公共預算當年撥款結構情況。

     科學技術支出1315.86萬元,占91.91%;社會保障和就業支出55.22萬元,占3.86%;衛生健康支出32.7萬元,占2.28%;住房保障支出27.89萬元,占1.95%。

     3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

   (1)科學技術支出科學技術管理事務行政運行100.01萬元,主要用于行政(參公)人員的基本支出、退休人員福利費、臨時工工資等支出。

   (2)科學技術支出科學技術管理事務一般行政管理事務225.36萬元,主要用于行政(參公)人員的基本支出、退休人員福利費、臨時工工資等支出。

   (3)科技技術支出科學技術管理事務其他科學技術管理事務支出360.49萬元,主要用于行政(參公)人員的基本支出、退休人員福利費、臨時工工資等支出。

   (4)科學技術支出技術研究與開發應用技術研究與開發支出580萬元主要用于項目支出。

       (5)科學技術支出其他科學技術支出50萬元主要用于實業人員工資等。

   (6)社會保障和就業支出行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休支出15.76萬元,主要用于離退休人員工資支出。

   (7)社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出28.18萬元,主要用于行政(參公)人員和事業人員的養老金繳費支出。

   (8)社會保障和就業支出行政事業單位離退休機構事業單位職業年金繳費支出11.27萬元主要用于行政(參公)人員和事業人員的職業年金支出

   (9)衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療21.95萬元,主要用于行政(參公)人員的醫療費支出。

   (10)衛生健康支出行政事業單位醫療事業單位醫療10.75萬元,主要用于事業人員的醫療費支出。

   (11)住房保障支出住房改革支出住房公積金27.89萬元,主要用于行政(參公)人員和事業人員的住房公積金支出。   

    (六)關于科技局2019年一般公共預算基本支出情況說明

     科技局2019年一般公共預算基本支出311.3萬元,其中:

     人員經費230.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、績效工資;

公用經費44.58萬元,主要包括:辦公費、郵電費、公務接待費、公會經費、福利費、其他交通費用;

對個人和家庭的補助35.79萬元,主要包括:離休費、生活補助。

  (七)關于科技局局2019年政府性基金預算支出情況說明

     科技局局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (八)關于科技局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

     科技局2019 年“三公”經費預算數為7萬元,與2018年執行數增加持平,具體如下:

     1.因公出國(境)費用:根據縣外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降500%。減少的主要原因是今年未安排的因公出國計劃和實際工作。

     2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算2萬元,比上年執行數增長持平。

     3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年持平。

  (九)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費

 2019科技局本級機關運行1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算44.58萬元,比2018年預算增加10.12萬元,增長29.4%,主要是工會費、交通費等有所增長。

     2.政府采購情況

     2019科技局各單位政府采購預算總額18.8萬元,其中:政府采購貨物預算18.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

     3.國有資產占有使用情況

 截至2018年12月31日,科技局所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,公務用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,公務用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況

2019科技局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款195.4萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 


信息來源: 縣科技局

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